RBA-SP-062 内部审核管理程序
总经办□财务部■1签署栏修订记录表划地实施内部体系审核,对环境、职业健康安全以及社会责任管理体系(EHS&SA,下同)中存在的问题及时采取措施予以改进,确保管理体系持续满足标准要求,并不断改进和完善。2.适用范围行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部目I的1通过有计版本/修订状态A/02022.5.19新版编制生效日期修改内容发放范围发放分□NO■YES如东路1.■□□■■□■执行范围:本公司各部门质保部部长总经理适用于公司内部体系审核过程的控制。3.职责3.1行政部负责编制并组织实施内审方案,并保存内审形成的资料。3.2管理者代表负责审核批准内部体系审核相关文件。3.3内审组负责制定内审...
2025-11-18
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