17内部审核控制程序

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版本版次:A0 环境管理系统 制定日期:16 年 5 月 15 日
文 件 编 号 内部审核控制程序 修改日期:
XX-2-17 页 次: 1/3
一、目的
为确保本公司环境管理系统之相关作业得以有效实施 ,并对环境管理系统作确认,针对缺
失适时采取适当之纠正措施,并作有效之改善, 使环境管理系统得以持续执行。
二、范围
凡一切与环境管理系统有关之作业程序以及规范标准规定事项与实施部门皆为被审核之
范畴。
三、标准
ISO14001/2015 9.2 内部审核。
四、权责
4.1 文管中心:负责审核计划之拟定;
4.2
内审员
:负责担任环境管理系统之审核工作并做成审核记录;
4.3 受审核部门:接受审核及采取纠正措施与派遣被选用之内审员;
4.4 管理者代表:审核计划核准、审核组长指派、审核缺失项确认及审核工作督导及审核结
果之审查。
五、定义
5.1 不符合分类
5.1.1 严重不符合:文件不符合 ISO14001:2015 标准,标准有要求而实际没有实(
条款),普遍的轻微不合格以及违反法律法规及其它要求;
5.1.2 轻微不符合:偶发性的不合格;
5.1.3 观察项:内稽所收集的客观证据不足以判定不符合,但有必要引起注意的项目。
六、作业内容
6.1 文管中心每年年初拟订全公司各项环境系统之"年度内部体系审核计划",排定审核项
目及日程,呈管理者代表核准后执行;
6.2 环境管理系统之定期审核,于每年
月实施一次,审核项目须包括以往审核成效不彰
之项目;
6.3 环境理系之不期审:当境管系统生重变化,和环管理发生
怨/事故,经管理者代表核准后,均得以实施不定期审核。
6.4 内审员应具备之条件:
6.4.1 内审员应了解公司的环境体系和所需审核部门之相关文件;
6.4.2 内审员应经过内部体系审核的培训,并具有内审员资格证书;
6.4.3 人格属性:具公正不阿、反应灵敏者。
6.5 审核组长:除具备前项审核人员之基本条件之外,且需有一定的管理领导能力。
6.6 被审核单位若有本单位内审员,不得参与对其所属部门之审核,以保持独立性。
6.7 有关【内部审核控制程序之审核,审核前管理代表负责指派;
广州市 XX 有公司
版本版次:A0 环境管理系统 制定日期:16 年 5 月 15 日
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6.7.1 指派内审员:管理代表指派之内审员须符合6.4.16.4.3 之规定。
6.7.2 审核:内员于核作,审核记录,指派之
审核人员【内部审核控制程序规定实施审核。
6.7.3 审核记录:内审员依第 6.8~6.11 做成相关记录,并依第 6.7 节提交管理审
会议讨论
6.8审核通知
6.8.1 内部体系审核实施前,文管中心通知定合格之内审,召开准备工作
,管理者代表说明本次审核之范围与准备和注意事项,并选定审核组长, 负
责本次审核作业;
6.8.2 准备会议召开后,于审核前管理代表发【内部体系审核计划,通知受审核
部门合事
6.9 执行审核为实施内部审核之活动,必客观与认:
6.9.1 审核前准备:内审员到达被审核单位后,内审员与被审核单位相关人员应
双方联络人员担当者,以及结时
6.9.2 实施审核:审核开始后,被审核单位内审员之要求,提供相关文件,
作业指导书、作标准书、图面相关之,其应注意体系记录之提出,
时对次不符合事项(外部审核)的改善状况一并列入复查;
6.9.3 审核过程中,内审员对审核结果必须详细且具体【内部体系审核
,审核作业成后,内审员针对所有结果实施,对提报
符合事项填写【纠正行要求表,与被审核单位管及相关人员详细说明检
结果与所发之不符合事项,确定受稽单位人员对不符合事项均确实了解后,
受审核单位认并注明预成日期;
6.9.4【纠正行要求表经受审核单位认后,受审核单位作为拟定改善对
据。
6.10 追踪改善措施
各责任单位对于内审员所开出之【纠正行要求表应于计划改善期成改善
措施;
6.10.1 纠正措施:于规定期成者,应【纠正行要求表送交审核人员
效果确认,管理者代表理结
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6.10.2 成纠正措施责任单位,应审核组长协商延成事,过未完
成纠正措施又未办期者,文管中心应主动追查并记录于【纠正行要求表
跟踪记录
6.11 :全部审核作业结,审核组长应据审核结果所发生之缺失
【审核报告】,呈管理代表或最高管理者核后,相关单位, 正本
文管中心;
6.12 管理阶层审查: 【审核报告】连同改善追踪记录结果,文管中心理后, 提报
作为后续管理审查会议讨论
6.13 内部体系审核之相关记录,各单位【环境记录管理作业程序规定之保
、参文件
7.1管理审控制程序
7.2环境记录管理程序
九、使用表单
9.1内部体系审核计划表
9.2内部体系审核名册》
9.3内部体系审核查表
9.4纠正行要求表
9.5审核报告》
摘要:

版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年5月15日文件编号内部审核控制程序修改日期:XX-2-17页次:1/3一、目的为确保本公司环境管理系统之相关作业得以有效实施,并对环境管理系统作确认,针对缺失适时采取适当之纠正措施,并作有效之改善,使环境管理系统得以持续执行。二、范围凡一切与环境管理系统有关之作业程序以及规范标准规定事项与实施部门皆为被审核之范畴。三、标准ISO14001/20159.2内部审核。四、权责4.1文管中心:负责审核计划之拟定;4.2内审员:负责担任环境管理系统之审核工作并做成审核记录;4.3受审核部门:接受审核及采取纠正措施与派遣被选用之内审员;4.4管理者代表:审核计划...

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