DC2-05001 管理评审控制程序

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DC2-05001
质量、环境和职业健康安全程序文件 1 of 8
版本/版序: A/0
管理评审控制程序
1 目 的
对公司的质量、环境及 OHS 体系的运行情况进行评审,包括评价方针、目标及体系改进
的机会和 变更的需要,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于本公司对质量、环境、OHS 体系的管理评审。
3 权 责
3.1 总经理负责主持管理评审工作,并对体系运行情况进行综合评价。
3.2 管理者代表负责管理评审工作的组织协调,向总裁报告体系运行情况,提出改进建议
并跟踪报告决议的落实情况,审核管理评审报告。
3.3 质量部负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料,进行管理评
审报告的编制,跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。
3.4 各部门负责与本部门有关材料的准备、提交,并负责落实管理评审中提出的相关决议。
4 工作程序
4.1 管理评审流程图
起草人:
期:
审核人:
期:
批准人:
期:
制订部门:
总经理室
发行部门:
管理部
制订日期:2020.09.10 修订日期:发行日期:2020.09.20
受控状态 分发号
评审
结论
及措
施的
落实
管理评审输入
管理评审输出
内、审核结果 各种反馈信
息 管过程
况 管与指
况 纠正与预防措施的实施
审决
变化变 改
进的建议 机构设置 /
方面的建议
管理评审报告
整改措施要求
定期
开展
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4.2 管理评审周期的确定
管理评审工作每年至少进行一次,间隔期不超过十二个月。当出现下列情况之一时,总
经理可决定进行评审:
a.公司组织机构、产品范围发生重大变化;
b.质量、环境及 OHS 体系需作重大调整;
c.国家有关质量、环境及 OHS 的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更;
d.发生重大质量、环境及 OHS 事故;
e.顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉;
f.即将进行第二、三方审核;
g.内部审核时出现严重不符合。
4.3 管理评审的内容
a.质量方针、环境方针及 OHS 方针的适宜性;
b.上年度质量、环境、OHS 目标指标完成情况的总结评价,下年度质量、环境及 OHS 目标
指标的确定;
c.组织机构、资源配备的合理程度;
d.顾客满意率调查结果;
e.顾客、相关方对质量、环境及 OHS 方面的投诉;
f.内部体系审核及外部体系审核结果;
g.体系运行的充分和有效性;
h.质量、环境、OHS 行为与相关法律法规的符合性;
i.纠正和预防措施执行情况;
j.重大环境因素、重点危险源的控制情况;
kOHS 事故、事件调查及分析的结果;
1.监测测量手段、方法的适宜性;
m.以往管理评审的跟踪验证
n.体系变更、改进的建议;
o.根据实际的需要加入其他评审内容。
4.4 管理评审的形式:采用会议评审形式,必要时采用现场检查验证。
4.5 管理评审的准备
4.5.1 质量部根据总经理决定的评审日期及内容编制评审计划,对评审目的、评审依据、评审
内容、评审议程及需提供的资料与负责人员等作出规定,并在评审前二十天内以书面形式报
管理者代表审核,总经理批准后分发至相关部门。
4.5.2 各相关部门依据管理评审计划要求,结合本部门的实际情况,准备汇报材料,经部门
经理签字确认后提前报送质量部。
4.5.3 质量部负责进行评审材料的收集汇总,并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认。
4.6 管理评审的实施
4.6.1 总经理主持管理评审会议,各部门负责人与相关人员准时参与。
4.6.2 管理者代表分别做质量、环境及 OHS 体系运行情况的分析报告。
4.6.3 参加会议人员对计划规定内容进逐项评审,并决定体系及过程改进、与顾客要求有
关的产品改进、资源要求等有关措施。
管理评审控制程序 状态
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4.6.4 总经理对所的评审内容及分析结果作出综合评价特别体系薄弱
对评审后的改进活动提出确要求。
4.6.5 在进行管理评审时,质量部负责做好会议记录和签
4.7 管理评审的报告:质量部在管理评审会议结后一周内依据管理评审会议记录
管理评审报告,报管理者代表审核,总经理批准后,发至各相关部门执行。
4.8 纠正预防措施的实施和验证
4.8.1 各部门依据管理评审报告的内容,对本部门需要整改的方面进行计划研究,并制定
相应措施,以整改。当纠正措施个以上的部门或资源件发生改变时,管理者代
表进行协调。
4.8.2 质量部根据评审结果对各部门纠正预防措施的实施情况进行跟踪验证,体执
正预防措施与持续改进控制程序》
4.8.3 管理评审产生的相关录由理部案室存管理,包括管理评审计划、评审前各
准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。
5 支持性文件
5.1 方针目标制定与管理程
5.2 纠正和预防措施控制程
5.3 内部审核管理程
5.4 记录控制程
6 相关表格/记录
6.1 管理评审计划
6.2 管理评审记录
6.3 管理评审报告
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(受经批准不得复印)
摘要:

文件编号:DC2-05001质量、环境和职业健康安全程序文件页码:1of8版本/版序:A/0管理评审控制程序1目的对公司的质量、环境及OHS体系的运行情况进行评审,包括评价方针、目标及体系改进的机会和变更的需要,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于本公司对质量、环境、OHS体系的管理评审。3权责3.1总经理负责主持管理评审工作,并对体系运行情况进行综合评价。3.2管理者代表负责管理评审工作的组织协调,向总裁报告体系运行情况,提出改进建议,并跟踪报告决议的落实情况,审核管理评审报告。3.3质量部负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料,进行管理评审报告的编制,...

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