CNAS-P22 内部审核程序 V1.0
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程 序 文 件
内部审核程序
(受控文件)
文件编号:CNAS-P22
版 次:V1.0
制/修订: 日期:
审 核: 日期:
批 准: 日期:
制/修订履历
版 次 变更摘要 制/修订人 ⑴制/修订日期
⑵生效日期
摘要:
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程序文件内部审核程序(受控文件)文件编号:CNAS-P22版次:V1.0制/修订:日期:审核:日期:批准:日期:制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期1目的验证检测中心管理体系是否符合CNAS相关认可准则、规则等要求,发现和解决问题,确保管理体系得到有效运行和持续改进。2范围适用于管理体系涉及的所有部门、所有要素和所有过程的内部审核。3职责3.1检测中心经理3.1.1负责批准年度内部审核计划。3.2质量负责人3.2.1负责组织协调内部审核工作;3.2.2策划审核,任命审核组长,委派内审员,批准内审实施计划。3.3审核组长3.3.1负责制定审核实施计划,组织实施内审工作,编制...
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作者:一如既往
分类:实用文档
价格:50质量币
属性:7 页
大小:175.5KB
格式:DOC
时间:2026-03-20

